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索 引 号 640121-205/2019-00011 文  号 生成日期 2019-02-01
发布机构 永宁县闽宁镇 责任部门 永宁县闽宁镇 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

永宁县闽宁镇民生服务中心2019年部门预算

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永宁县闽宁镇民生服务中心2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

详细介绍本部门(单位)工作职能

永宁县闽宁镇民生服务中心(即永宁县闽宁镇农村公共影视服务中心),开办资金123.2万元,经费来源财政补助 (全额拨款)。

负责范围为农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作;农村养老保险、城乡医疗保险、创业就业等社会保障工作;管理乡镇财政财务和村级财务、村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督、管理;计划生育服务等工作。“突出两个亮点、抓好两个重点”为目标,按照“重心下沉、服务延伸、效率提速”的工作要求,积极开展民生服务各项工作 按照“321”(即坚持三个统一、突出两个规范、实现一个集中)的工作模式,为全镇群众提供了更加便捷、高效的服务,并得到了银川市政府及永宁县政府的认可。

二、单位基本情况(包括人员情况及单位构成情况)

第二部分 永宁县闽宁镇人民政府镇(局)2018年部门预算情况说明

为进一步探索为民服务的措施和方法,提高办事效率,强化服务功能,最大限度地为群众提供优质高效的服务,闽宁镇民生服务中心筹建于二0一0年三月份,二0一0年十一月初民生服务中心建成并交付使用,民生服务中心办公场所规划建筑面积500平方米。

我们紧抓自治区政务服务平台建设向基层延伸的机遇,通过互联网建成了区、市、县、乡、村五级联通的服务平台。现有工作人员13人,设置卫生计生岗、社会保障岗、民政残联岗、就业住建岗、供水服务岗、农经财税岗、综合岗等七大窗口。业务包括:办理涉农资金“一卡通”发放、村级“三资”管理业务;办理救济等民政服务事项;开展统筹城乡居民医疗保险、养老保险、卫生、计生等服务工作;2016年成立了永宁县产权交易中心闽宁分中心,并办理产权抵押贷款等相关业务;开展政策及法律咨询服务,并受理、代办县行政审批服务中心及其有关窗口交办、委托的事项等。

为了确保民生服务中心各项工作的顺利开展和正常运行,切实提高镇民生服务能力和水平,推进我镇民生服务规范化、管理制度化、工作精细化、办公标准化建设进程,我镇结合民生服务中心的综合职能和各业务口主要职责建立了《首问责任制》、《一次性告知制》、《限时办结制》、《服务承诺制》、《内部管理制度》等制度;在人员管理方面,实行严格的考勤制度,在各项制度的落实上狠下功夫,从办理事项、办理内容、办理期限、受理岗位工作人员信息、惠民政策、事项办理指南、流程及当事人需提供的证件和资料等方面实行了全面公开,规范办事程序,减少办事环节,方便了群众。建立一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结的服务模式,做到“明确服务窗口、明确服务方式、明确服务制度”,有力推动了便民服务中心顺畅运行,保证了群众“少跑路、只进一家门就能办成事,最大程度的方便了群众。

 

 


永宁县闽宁镇人民政府2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

67.89

一、本年支出

67.89

67.89


(一)一般公共预算财政拨款收入

67.89 

(一)一般公共服务支出

54.2

54.2


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

7.26

7.26




(九)卫生健康支出

3.33

3.33




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

3.09

3.09




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余

0 

 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款

02 

(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

67.89

支出总计67.89

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2010350

事业运行

54.2









 2080505

 机关事业单位基本养老保险

4.76









2080506

 机关事业单位职业年金保险

1.9









2082701

财政对失业保险基金的补助

0.31









 2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.048









2082703

财政对生育保险基金的补助

0.24









二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2101102

事业单位医疗

1.9









2101103

公务员医疗补助

1.43









2210201

住房公积金

3.09





















































 

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010350

事业运行

59.01

54.2

47.2

7

-4.81

-8.9%

 2080505

 机关事业单位基本养老保险

4.63

4.76

4.76


0.13

2.7%

2080506

 机关事业单位职业年金保险

0

1.9

1.9


1.9

100%

2082701

财政对失业保险基金的补助

0

0.31

0.31


0.31

100%

 2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.044

0.048

0.048


0.004

8.3%

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.23

0.24

0.24


0.01

4.3%

2101102

事业单位医疗

1.85

1.9

1.9


0.05

2.6%

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2101103

公务员医疗补助

1.39

1.43

1.43


0.04

2.8%

2210201

住房公积金

2.91

3.09

3.09


0.18

5.8%









































四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

60.89

60.89


301

一、工资福利支出

51.61

51.61


30101

基本工资

15.08

15.08


30102

津贴补贴

16.2

16.2


30103

奖金

4.25

4.25


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.76

4.76


30109

职业年金缴费

1.9

1.9


30110

职工基本医疗保险缴费

1.9

1.9


30111

公务员医疗补助缴费

1.43

1.43


30112

其他社会保障缴费

0.6

0.6


30113

住房公积金

3.09

3.09


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

2.4

2.4


302

二、商品和服务支出

9.27


9.27

30201

办公费

6


6

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费

1.5


1.5

30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.27


0.27

30229

福利费




30231





30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.5


1.5

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.5





0.5

0





0



0.5



0.5









































































 

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



















































 

此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

67.891

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

67.89

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

67.89

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

67.89

本年支出合计

67.89





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

67.89

支出总计

67.89

                                                            

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

67.89

67.89

67.89






























































































 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出















































































































 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010350

54.2


54.2







 2080505

4.76


4.76







2080506

1.9


1.9







2082701

0.31


0.31







 2082702

0.048


0.048







2082703

0.24


0.24







2101102

1.85


54.2







2101102

1.9


1.9







2101103

1.43


1.43







2210201

3.09


3.09

















 


永宁县闽宁镇民生服务中心2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于永宁县闽宁镇民生服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 永宁县闽宁镇民生服务中心2019年财政拨款收入预算    67.89万元,其中:本年收入 67.89万元,包括一般公共预算拨款67.89万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算67.89万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明如,一般公共服务支出54.2万元、社会保障和就业支出7.26万元、住房保障支出 3.09万元。卫生健康支出3.33万元。

二、关于永宁县闽宁镇民生服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

永宁县闽宁镇民生服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出67.89万元,其中:本年收入安排支出67.89 万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)(减少)6.21万元,增长(下降)9.15%。

人员经费51.61万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费9.27万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

永宁县闽宁镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出7万元,其中:本年收入安排支出 7万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。2010350民生服务中心项目经费,主要用于保障民生中心正常运行、各项制度的宣传等

三、关于永宁县闽宁镇民生服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明(无三公经费预算单位在表五注明本单位不涉及此项内容,此表为空表)

永宁县闽宁镇民生服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务用车购置   0 万元,公务用车运行费  0  万元,公务接待费  0.5  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算增加(减少)   0  万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)   0 万元,主要原因2018年相比无变动;公务用车购置费增加(减少)  0   万元,主要原因无变动;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无变动;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无变化

四、关于永宁县闽宁镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

永宁县闽宁镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支,并在公开表表六注明“本单位无政府性基金预算,此表为空表”字样

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转资金安排支出     万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。

人员经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转结余资金安排支出     万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算    万元,2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于永宁县闽宁镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

永宁县闽宁镇民生服务中心2019年收入总预算67.89万元,其中:本年收入67.89万元,上年结转结余0万元;支出总预算67.89万元,其中:本年支出67.89万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入67.89万元,占 100  %;事业预算收入67.89  万元,占 100%;上级补助预算收入  0  万元,占 .  %;附属单位上缴预算收入    0万元,占 .  %;经营预算收入 0  万元,占  0 %;债务预算收入 0  万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0  万元,占 0 %;投资预算收益0  万元,占  0 %;其他预算收入 0  万元,占  0 %。

本年支出包括:行政支出   0 万元,占  0 %;事业支出  67.89 万元,占 100 %;经营支出   0 万元,占  0 %;上缴上级支出  0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出  0 万元,占  0 %;投资支出  0 万元,占 0  %;债务还本支出  0 万元,占 0  %;其他支出  0 万元,占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,永宁县闽宁镇民生服务中心本级0 个行政单位和0各事业单位  0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算67.89 万元,比2018年预算(增加0.77 万元,增长1.1  %。主要原因是:主要是由于2018年人员工资的调整增加。

永宁县闽宁镇民生服务中心为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年,永宁县闽宁镇人民政府政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算  0   万元,政府采购服务预算    0   万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,永宁县闽宁镇民生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋  0  平方米,价值  0  万元;土地   0 平方米,价值 0  万元;车辆  0  辆,价值   0万元;办公家具价值 36.08  万元;其他资产价值  0 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  0  平方米,价值  0  万元;土地  0  平方米,价值  0  万元;车辆 0   辆,价值 0  万元;办公家具价值  36.08 万元;其他资产价值  0 万元。

所属单位房屋  0  平方米,价值 0   万元;土地 0   平方米,价值  0  万元;车辆   0 辆,价值 0  万元;办公家具价值  36.08 万元;其他资产价值  0 万元。

(四)预算绩效情况

2019年永宁县闽宁镇民生服务中心重点项目绩效评价永宁县闽宁镇民生服务中心业务经费7万元,

项目名称

民生中心业务经费




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


 目标1:保障民生中心正常运行、各项制度的宣传等
 目标2:
 目标3:
 ……


 目标1:保障民生中心正常运行、各项制度的宣传等
 目标2:
 目标3:
 ……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:镇民生大厅及各村办事大厅

24

数量指标

 指标1:镇民生大厅及各村办事大厅

8

 指标2:


 指标2:


 ……


 ……


质量指标

 指标1:办事群众带来的方便效果

100%

质量指标

 指标1:办事群众带来的方便效果

100%

 指标2:




 ……


 ……


时效指标

 指标1:业务工作完成

100%

时效指标

指标1:业务工作完成

100%

 指标2:便民服务工作完成时效

按时完成

 指标2:便民服务工作完成时效

按时完成

 ……


 ……


成本指标

 指标1:办公设备维护、购置等成本

15万元

成本指标

 指标1:办公设备维护、购置等成本

5万元

 指标2:便民事项宣传等费用

6万元

 指标2:便民事项宣传等费用

2万元

 ……


 ……


……



……






经济效益
指标

 指标1:


经济效益
指标

 指标1:


 指标2:


 指标2:


 ……


 ……


社会效益
指标

 指标1:对办事群众带来的影响

100%

社会效益
指标

 指标1:对办事群众带来的影响

100%

 指标2:促进工作、提高效率

98%

指标2:促进工作、提高效率

98%

 ……


 ……


生态效益
指标

 指标1:


生态效益
指标

 指标1:


 指标2:


 指标2:


 ……


 ……


可持续影响
指标

 指标1:便民服务工作带来的长期影响

显著

可持续影响
指标

 指标1:便民服务工作带来的长期影响

显著

 指标2:办事群众树立良好形象

98%

 指标2:办事群众树立良好形象

98%

 ……


 ……


……



……



满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:办事群众满意度

100%

服务对象
满意度指标

 指标1:办事群众满意度

100%

 指标2:便民服务满意度

200%

 指标2:便民服务满意度

100%

 ……


 ……


……



……



 

(五)其他需说明的事项

……

 

****2019年部门预算——名词解释

   支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

     本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

     本年支出:是指单位本年度全部支出。

     财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

     经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

     项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

     人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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