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索 引 号 640121-200/2019-00017 文  号 生成日期 2019-02-02
发布机构 永宁县李俊镇 责任部门 永宁县李俊镇 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

永宁县李俊镇人民政府2019年部门预算

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永宁县李俊镇人民政府2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  永宁县李俊镇2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理,维护农村秩序和保护农民合法权益。

(二)发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业,培植产业化经营龙头企业,优化和调整农村经济结构,推进农业向二、三产业发展;培育各种形式的农民专业合作经济组织,为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务;用好国家政策,充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所;完善职能、调整机构设置,优化人员配置,为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。

(三)强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理,改善农村生产生活条件;加强土地管理、推进城乡一体化建设;做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系,为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务;协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境;为当地农民和流动务工人员提供优质服务;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

(四)维护稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作,提高保障公共安全的能力;加强安全生产监管,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件;强化社会治安综合治理,维护社会稳定,保障农民群众安居乐业。 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,李俊镇人民政府部门预算包括:李俊镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入李俊镇人民政府2019年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、永宁县李俊镇人民政府


第二部分   李俊镇人民政府2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1298.86

一、本年支出

1298.86

1298.86 


(一)一般公共预算财政拨款收入

1298.86

(一)一般公共服务支出

471.26 

471.26 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

5 

5 




(八)社会保障和就业支出

153.35 

153.35 




(九)卫生健康支出

57.44 

57.44 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

65 

65 




(十二)农林水支出

517.77 

517.77 




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

29.02 

29.02 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1298.86 

支出总计1298.86

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                            单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2010108

代表工作

6

6

6







2010301

行政运行

406.26

406.26

406.26







2010302

一般行政管理事务

5

5

5







2010308

信访事务

15

15

15







2010505

专项统计业务

3

3

3







2012902

一般行政管理事务

2

2

2







2013699

其他共产党事务支出

34

34

34







2070109

群众文化

5

5

5







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.64

44.64

44.64







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.86

17.86

17.86







2080704

社会保险补贴

34.56

34.56

34.56







2080705

公益性岗位补贴

50.70

50.70

50.70







2082701

财政对失业保险

2.87

2.87

2.87







2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.45

0.45

0.45







2082703

财政对生育保险基金的补助

2.13

2.13

2.13







2100716

计划生育机构

14.90

14.90

14.90







2100717

计划生育服务

10.4

10.4

10.4







2100799

其他计划生育事务支出

0.88

0.88

0.88







2101101

行政单位医疗

17.06

17.06

17.06







2101102

事业单位医疗

0.80

0.80

0.80







2101103

公务员医疗补助

13.39

13.39

13.39







2120199

其他城乡社区管理事务支出

35

35

35







2120501

城乡社区环境卫生

30

30

30







2130126

农村公益事业

34

34

34







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

483.77

483.77

483.77







2210201

住房公积金

29.02

29.02

29.02








三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                          单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010108

代表工作

1.28 

6

0 

6 

4.72

368%

2010301

行政运行

456.41 

406.26

391.26 

15 

-50.15

-10.99%

2010302

一般行政管理事务

68.80 

5

0 

5 

-63.8

-92.73%

2010308

信访事务

20.09 

15

0 

15 

-5.09

-25.34%

2010505

专项统计业务

3.60

3

0

3

-0.6

-16.67%

2012902

一般行政管理事务

1.55 

2

0 

2 

0.45

29.03%

2013699

其他共产党事务支出

30 

34

0 

34 

4

13.33%

2070109

群众文化

7.63

5

0

5

-2.63

-34.47%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.88

44.64

44.64

0

0.76

1.73%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.94

17.86

17.86


-4.08

-18.60%

2080704

社会保险补贴

7.84

34.56

34.56

0

26.72

340.8%

2080705

公益性岗位补贴

33.43

50.70

50.70

0

17.27

51.66%

2082701

财政对失业保险

0.40

2.87

2.87

0

2.47

617.5%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.56

0.45

0.45

0

-0.11

-19.64%

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.08

2.13

2.13

0

0.05

2.4%

2100716

计划生育机构

16.05

14.90

14.90

0

-1.15

-7%

2100717

计划生育服务

8.4

10.4

0

10.4

2

23.81%

2100799

其他计划生育事务支出

0.67

0.88

0.88

0

0.21

31.34%

2101101

行政单位医疗

31.05

17.06

17.06

0

-13.99

-45.06%

2101102

事业单位医疗

2.10

0.80

0.80

0

-1.3

-61.91

2101103

公务员医疗补助

13.27

13.39

13.39

0

0.12

0.9%

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.95

35

20

15

30.05

607%

2120501

城乡社区环境卫生

37.21

30

0

30

-7.21

-19.38%

2130126

农村公益事业

7.15

34

0

34

26.85

375.52%

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

505.87

483.77

483.77

0

-22.1

-4%

2210201

住房公积金

28.79

29.02

29.02

0

0.23

0.8%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                              单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1211.66

951.81

151.97

301

一、工资福利支出

544.34

544.34


30101

基本工资

128.30

128.30


30102

津贴补贴

131.05

131.05


30103

奖金

35.19

35.19


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

13.43

13.43


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.64

42.64


30109

职业年金缴费

17.06

17.06


30110

职工基本医疗保险缴费

17.06

17.06


30111

公务员医疗补助缴费

12.79

12.79


30112

其他社会保障缴费

39.89

39.89


30113

住房公积金

27.72

27.72


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

79.20

79.20


302

二、商品和服务支出

151.97


151.97

30201

办公费

23


23

30202

印刷费

0


0

30203

咨询费

0


0

30204

手续费

0


0

30205

水费

0


0

30206

电费

3


3

30207

邮电费

0


0

30208

取暖费

16.08


16.08

30209

物业管理费

0


0

30211

差旅费

0


0

30212

因公出国(境)费用

0


0

30213

维修(护)费

0


0

30214

租赁费

0


0

30215

会议费

0


0

30216

培训费

0


0

30217

公务接待费

0


0

30218

专用材料费

0


0

30224

被装购置费

0


0

30225

专用燃料费

0


0

30226

劳务费

0


0

30227

委托业务费

0


0

30228

工会经费

2.50


2.50

30229

福利费

0


0

30231

公务用车运行维护费

12


12

30239

其他交通费用

0


0

30240

税金及附加费用

0


0

30299

其他商品和服务支出

95


95

303

三、对个人和家庭的补助

407.47

407.47


30301

离休费

0

0


30302

退休费

0

0


30303

退职(役)费

0

0


30304

抚恤金

0

0


30305

生活补助

406.59

406.59


30306

救济费

0

0


30307

医疗费补助

0

0


30308

助学金

0

0


30309

奖励金

0

0


30310

个人农业生产补贴

0

0


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.88

0.88


310

四、资本性支出

0



31002

办公设备购置

0



31003

专用设备购置

0



31007

信息网络及软件购置更新

0



31099

其他资本性支出

0



五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                          单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

16.5

0

15

0

15

1.5

15

0

16

0

16

0

16.5

0

15

0

15

1.5









































































六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































注:本单位不涉及此项内容,此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                         单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1298..86

一、行政支出

1298.86

(1)一般公共预算财政拨款收入

1298.86

其中:财政拨款支出

1298.86

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

0

非同级财政拨款支出


二、事业预算收入

0

二、事业支出

0

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

0

其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入

0

非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入

0

三、经营支出

0

四、附属单位上缴预算收入

0

四、上缴上级支出

0

五、经营预算收入

0

五、对附属单位补助支出

0

六、债务预算收入

0

六、投资支出

0

七、非同级财政拨款预算收入

0

七、债务还本支出

0

八、投资预算收益

0

八、其他支出

0

九、其他预算收入

0







本年收入合计

1298.86

本年支出合计

1298.86





十、上年结转

0

九、年末结转结余

0

(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余

0

(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

1298.86

支出总计

1298.86

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                           单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



1298.86

1298.86

1298.86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0








































































































九、部门支出总表

部门支出总表

                                                            单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010108

6

6








2010301

406.26

406.26








2010302

5

5








2010308

15

15








2010505

3

3








2012902

2

2








2013699

34

34








2070109

5

5








2080505

44.64

44.64








2080506

17.86

17.86








2080704

34.56

34.56








2080705

50.70

50.70








2082701

2.87

2.87








2082702

0.45

0.45








2082703

2.13

2.13








2100716

14.90

14.90








2100717

10.4

10.4








2100799

0.88

0.88








2101101

17.06

17.06








2101102

0.80

0.80








2101103

13.39

13.39








2120199

35

35








2120501

30

30








2130126

34

34








2130705

483.77

483.77








2210201

29.02

29.02









第三部分  永宁县李俊镇人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县李俊镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县李俊镇人民政府2019年财政拨款收入预算1298.86万元,其中:本年收入1298.86万元,包括一般公共预算拨款 1298.86万元,政府性基金预算拨款0 万元;上年结转结余0万元。支出预算1298.86万元,包括:一般公共服务支出 471.26万元。文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出153.35万元、卫生健康支出57.44万元、城乡社区支出65万元、农林水支出517.77万元、住房保障支出29.02万元。

二、关于永宁县李俊镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

永宁县李俊镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出1124.46万元,其中:本年收入安排支出1126.46万元,上年结转资金安排支出0 万元。比2018年执行数(决算数)减少361.02 万元,下降24%。

人员经费 544.34万元,主要包括:基本工资128.31万元、津贴补贴131.05万元、奖金35.19万元、社会保障缴费153.35万元、伙食补助费15万元、绩效工资13.43万元、其他工资福利支出79.20万元、生活补助406.59万元、住房公积金27.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0.88万元;

公用经费151.98万元,主要包括:办公费23万元、电费3万元、取暖费16.08万元、工会经费2.50万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出95万元;

(二)项目支出情况说明

永宁县李俊镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出181.40万元,其中:本年收入安排支出181.40万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

一般公共服务(201)人大事务(01)代表工资(08)2019年预算6万元,比2018年执行数(决算数)增加4.72万元,增长368%。主要用于乡镇人大代表工作支出以及人大会议支出。

一般公共服务(201)政府办公室及相关机构事务(03)行政运行(01)食堂补贴2019年预算15万元,比2018年执行数(决算数)增加2.19万元,增长(下降)17  %。主要用于乡镇职工食堂伙食补助支出。。

一般公共服务(201)政府办公室及相关机构事务(03)信访事务(08)信访维稳2019年预算15万元,比2018年执行数(决算数)减少5万元,下降25 %。主要用于乡镇综治信访维稳工作

一般公共服务(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02)妇联工作2019年预算2万元,比2018年执行数(决算数)减少0.5 万元,增长25%。主要用于乡镇妇联工作办公支出

一般公共服务(201)其他共产党事务支出(36)其他共产党事务支出(99)村党建经费2019年预算30万元,比2018年执行数(决算数)增加0 万元,增长0 %。主要用于乡镇辖区内行政村党建工作办公支出

文化体育与传媒支出(207)文化(01)群众文化(09)群众文化工作2019年预算5万元,比2018年执行数(决算数)减少2.63 万元,下降34 %。主要用于乡镇内各类文化活动支出

基层医疗卫生机构(210)其他专业公共卫生机构(07)计划生育事务(17)计生事业费2019年预算10.40万元,比2018年执行数(决算数)增加2.2万元,增长26 %。主要用于乡镇计划生育服务等宣传、办公支出。

城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99)玉泉营农场管理经费2019年预算15万元,比2018年执行数(决算数)增加15万元,本项目为本年新增项目,主要用于玉泉营农场管理及办公支出。

城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)塔区公园及广场管理经费2019年预算30万元,比2018年执行数(决算数)增加30万元,增长0  %。主要用于塔区及广场的管理、垃圾清运等支出。

农林水支出(213)农业(01)农村公益事业(26)2019年预算34万元,比2018年执行数(决算数)增加26.83万元,增长375 %。主要用于农村水利、公路等维修支出

三、关于永宁县李俊镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县李俊镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为16.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费15万元,公务接待费1.5 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因我单位不存在此项支出;公务用车购置费增加0万元,主要原因我单位不存在此项支出;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因根据车改编制数,我镇保留公车3辆,运行经费预算15万;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因我镇严格执行八项规定,公务招待在我镇职工食堂接待

四、关于永宁县李俊镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县李俊镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县李俊镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

永宁县李俊镇人民政府2019年收入总预算1298.86万元,其中:本年收入1298.86万元,上年结转结余0万元;支出总预算1298.86万元,其中:本年支出1298.86万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1298.86万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0 万元,占0%;附属单位上缴预算收入 0万元,占 0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0 万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0 万元,占0 %;投资预算收益0 万元,占0 %;其他预算收入0 万元,占 0 %。

本年支出包括:行政支出1298.86万元,占0 %;事业支出0万元,占0%;经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占 0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占 0 %;债务还本支出0万元,占 0  %;其他支出 0 万元,占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,永宁县李俊镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算1103.78万元,比2018年预算增加(减少)189.98 万元,增长14.68%。主要原因是:财政困难,我单位压缩机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,永宁县李俊镇人民政府政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,永宁县李俊镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4159.92平方米,价值 686.03万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3 辆,价值 45.22  万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 360.59万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋4159.92平方米,价值686.03万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3 辆,价值45.22万元;办公家具价值0万元;其他资产价值360.59万元。

所属单位房屋0平方米,价值 0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 0万元。

(四)预算绩效情况

2019年永宁县李俊镇人民政府无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分   永宁县李俊镇人民政府2019年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出:是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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